|
|
Faktúra |
DF/02/002/2015
|
chlieb
|
32,98 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/002/2015
|
telefón O2 12/2014
|
19,40 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
O2 Slovakia s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/003/2015
|
vývoz kuchynského odpadu VŽP
|
23,88 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/003/2015
|
ovocie, zelenina
|
179,24 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/004/2015
|
potraviny
|
55,38 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/124/2014
|
BOZP a OPP 11/2014
|
49,79 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/123/2014
|
el. energia vyúčtovanie roku 2014
|
43,84 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/087/2014
|
školské mlieko
|
26,40 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/122/2014
|
telefón O2 11/2014
|
9,86 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
O2 Slovakia s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/121/2014
|
telefón 11/2014
|
29,92 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/089/2014
|
ovocie, zelenina
|
217,14 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/088/2014
|
mäso, mliečne výrobky
|
336,32 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/118/2014
|
plyn MŠ 12/2014
|
840,00 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/119/2014
|
plyn ZŠ 12/2014
|
329,00 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/086/2014
|
potraviny
|
83,14 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/085/2014
|
potraviny
|
117,60 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/084/2014
|
chlieb, pečivo
|
26,98 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/083/2014
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/117/2014
|
služby - preprava MŠ
|
67,20 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Dziňa Stanislav |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/116/2014
|
učebné pomôcky pre deti MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
Ing. Mária Kučerová |
13.08.2025 |