|
|
Faktúra |
DF/01/054/2014
|
plyn MŠ 6/2014
|
836,00 |
s DPH |
|
01.06.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/053/2014
|
BOZP a OPP 5/2014
|
49,79 |
s DPH |
|
31.05.2014 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/043/2014
|
chlieb, pečivo
|
24,54 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/042/2014
|
potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/052/2014
|
kuchynský riad
|
179,70 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/041/2014
|
chlieb, pečivo
|
20,62 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/051/2014
|
telefón O2 4/2014
|
12,19 |
s DPH |
|
10.05.2014 |
O2 Slovakia s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/040/2014
|
potraviny
|
54,20 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/050/2014
|
telefón - mobil 5/2014
|
24,48 |
s DPH |
|
08.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/039/2014
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/038/2014
|
ovocie, zelenina
|
192,00 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/037/2014
|
mäso, mliečne výrobky
|
347,83 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/049/2014
|
telefón 4/2014
|
19,97 |
s DPH |
|
03.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/036/2014
|
chlieb, pečivo
|
18,06 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/048/2014
|
el. energia 5/2014
|
222,64 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/046/2014
|
plyn ZŠ 5/2014
|
377,00 |
s DPH |
|
01.05.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/047/2014
|
plyn MŠ 5/2014
|
836,00 |
s DPH |
|
01.05.2014 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/043/2014
|
spotreba vody 1-4/2014 MŠ
|
169,78 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/044/2014
|
spotreba vody 1-4/2014 ZŠ
|
22,79 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/035/2014
|
potraviny
|
107,26 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
13.08.2025 |