|
|
Faktúra |
DF/02/094/2013
|
mäso, mliečne výrobky
|
204,24 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/093/2013
|
potraviny
|
70,49 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/092/2013
|
ovocie, zelenina
|
68,47 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/136/2013
|
vývoz kalov - 10-12/2013
|
626,40 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
BYTOS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/128/2013
|
telefón 11/2013
|
50,40 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/126/2013
|
plyn ZŠ 12/2013
|
377,00 |
s DPH |
|
01.12.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/127/2013
|
plyn MŠ 12/2013
|
836,00 |
s DPH |
|
01.12.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/125/2013
|
BOZP a OPP 11/2013
|
49,79 |
s DPH |
|
30.11.2013 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/124/2013
|
oprava elektroinštalácie po revízii MŠ,ZŠ
|
571,18 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/117/2013
|
plyn MŠ 11/2013
|
836,00 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/118/2013
|
plyn ZŠ 11/2013
|
377,00 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/111/2013
|
vývoz kalov - 7-9/2013
|
626,40 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
BYTOS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/099/2013
|
BOZP a OPP 9/2013
|
49,79 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/108/2013
|
učebnice angličtiny
|
82,80 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
B2B Partner s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/107/2013
|
učebnice angličtiny
|
109,82 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/090/2013
|
plyn ZŠ 9/2013
|
340,00 |
s DPH |
|
01.09.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/089/2013
|
plyn MŠ 9/2013
|
766,00 |
s DPH |
|
01.09.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/075/2013
|
plyn ZŠ 8/2013
|
340,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/074/2013
|
plyn MŠ 8/2013
|
766,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/069/2013
|
vývoz kalov - 4-6/2013
|
626,40 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
BYTOS s.r.o. |
13.08.2025 |