|
|
Faktúra |
DF/01/062/2021
|
Monitory Samsung 3ks
|
341,99 |
s DPH |
6103866351
|
31.03.2021 |
IRD retail services, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/047/2024
|
chlieb, pečivo
|
38,48 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/091/2018
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 8/2018,vypracovanie dokumentácie OOÚ
|
216,00 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/085/2018
|
Potraviny do ŠJ
|
179,40 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/086/2018
|
Sprostredkovanie VO energií - plyn
|
230,60 |
s DPH |
|
16.08.2018 |
Mgr. Juraj Lobotka |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/086/2018
|
Mäso, mliečne výrobky do ŠJ
|
622,43 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/087/2018
|
Štátne znaky na budove ZŠ
|
271,93 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/087/2018
|
Chlieb do ŠJ
|
25,33 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/088/2018
|
Sporák kombinovaný + gastronádoby 4ks
|
2 471,59 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/088/2018
|
Chlieb do ŠJ
|
19,18 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
MENHERT Pekáreň, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/089/2018
|
Telefónne služby + internet
|
61,89 |
s DPH |
|
26.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/089/2018
|
Mäso, mliečne výrobky do ŠJ
|
307,92 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Jumäs Trade s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/090/2018
|
Kanc. potreby - toner, OPC valec
|
65,00 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
I.M.I.T. s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/090/2018
|
Ovocie, zelenina do ŠJ
|
328,96 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Halimex s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/092/2018
|
BOZP a OPP, EVC 8/2018
|
59,80 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/02/084/2018
|
Ovocie, zelenina do ŠJ
|
33,72 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/093/2018
|
Plyn MŠ, ZŠ 9/2018
|
568,00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/094/2018
|
Plyn ŠJ 9/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/095/2018
|
Telefónne služby 8/2018
|
30,18 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/096/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
56,98 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
AITEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |